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老師,那比如說我我要把應(yīng)收賬款合并到其他應(yīng)收款兒里,像我這個(gè)表格兒里黃色標(biāo)記的,那這個(gè)財(cái)政局這個(gè)其他應(yīng)收款兒的借方兒是不是就應(yīng)該是一個(gè)億。期末余額應(yīng)該是一個(gè)億,然后本期發(fā)生額不用管它。

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84784970| 提问时间:2023 08/19 10:55
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,負(fù)債表的重分類合并是余額合并,我看黃色標(biāo)記期初借方,本期貸方發(fā)生額,余額應(yīng)該是0,不用合并了嘛
2023 08/19 10:58
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