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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,新建賬套,管理費(fèi)用,錄入少了,這個(gè)月補(bǔ)提管理費(fèi)用,貸方用什么科目呀
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速問速答您好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款-法人里面
2023 08/17 15:12
84785001
2023 08/17 15:18
之前管理費(fèi)用已經(jīng)支付完了,只是我錄入期初累計(jì)數(shù)的時(shí)候入錯(cuò)了,現(xiàn)在導(dǎo)致賬和申報(bào)表不一致,我應(yīng)該怎么補(bǔ)提
劉艷紅老師
2023 08/17 15:23
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
84785001
2023 08/17 15:48
其他應(yīng)付款怎么平
劉艷紅老師
2023 08/17 15:55
再轉(zhuǎn)給法人,相當(dāng)于是法人代付了
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