問題已解決
老師,暫估材料明細,金額和來開來的發(fā)票一致,還用沖出暫估入庫和出庫嗎?
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速問速答您好, 不用沖出暫估入庫和出庫,沖成本就可以
2023 08/13 12:07
84784962
2023 08/13 12:08
老師,成本不就是出庫嗎?
84784962
2023 08/13 12:09
老師,我7月份暫估的入庫,8月份來的發(fā)票,我該怎樣操作?
劉艷紅老師
2023 08/13 12:12
下個月月初,用紅字沖回,其會計分錄為:
借:原材料(紅字)
貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字)
(3)原材料的發(fā)票或實際結算憑證到達時,其會計分錄為:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/應付賬款
84784962
2023 08/13 12:18
老師,發(fā)票因為是萬元版的,開了10張票,只有一個總成配件,請問我的入庫單是敷著每一張發(fā)票,還是一張就可以
劉艷紅老師
2023 08/13 12:21
入庫單是敷著每一張發(fā)票
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