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老師,請(qǐng)問一下收到辦公樓和廠房租金發(fā)票,款未付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?攤銷的分錄

84784977| 提問時(shí)間:2023 08/10 17:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ?????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
2023 08/10 17:04
84784977
2023 08/10 17:11
收到發(fā)票收到發(fā)票應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款吧,
家權(quán)老師
2023 08/10 17:13
不用糾結(jié)是那個(gè)往來科目,最終沖平就是了,只要損益科目正確
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~