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老師,我們生產(chǎn)的人員是請的勞務(wù)公司人員,錢是打到勞務(wù)公司,他們開普票給我,那我7月份的生產(chǎn)人員的工資,是8月份才打給勞務(wù)公司,那我算7月份的成本的時候,這個工錢是先計提,那我這個費用的貸方,要掛什么科目,好像掛應(yīng)付職工薪酬也不合適,又不是我們公司的員工

84784947| 提問時間:2023 08/10 09:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那你做勞務(wù)支出也可以
2023 08/10 09:56
84784947
2023 08/10 09:59
老師,比如說我算這個7月份成本,不是要把7月份發(fā)生的費用都算進去嗎,那我這個7月份的工資,不是還沒付,那我7月的賬是要先計提嗎,借:生產(chǎn)成本,貸方,要掛什么科目
樸老師
2023 08/10 10:09
同學(xué)你好 對的 是這樣的 七月的都算進去
84784947
2023 08/10 10:11
老師,那我這個貸方要掛什么科目了,錢是8月才付出去
樸老師
2023 08/10 10:19
同學(xué)你號 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
84784947
2023 08/10 10:27
老師,我們這個錢是付給勞務(wù)公司,他們開票給我的,這個也能掛在應(yīng)付職工薪酬嗎
樸老師
2023 08/10 10:31
那就只能貸銀行存款
84784947
2023 08/10 11:41
老師,關(guān)鍵是我錢8月份才付的,我要算7月的成本,不是要先計提
樸老師
2023 08/10 11:47
你上個月沒有計提嗎 工資要計提 勞務(wù)不用
84784947
2023 08/10 15:04
老師,我現(xiàn)在是在做7月份的賬,那我算7月份的成本,但是我有一筆付給勞務(wù)公司的錢,是在8月份付出去的,實際發(fā)生是在7月,要算在7月的成本里,那我現(xiàn)在這筆錢,要怎么做到成本里去了,麻煩您看一下前門的留言
樸老師
2023 08/10 15:09
姐主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 七月這樣做
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