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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,問一下以前年度進(jìn)項(xiàng)票異常,稅局通知補(bǔ)繳稅款之后,這個(gè)補(bǔ)繳的增值稅、所得稅和滯納金的分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、
營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
2023 08/08 14:29
84785013
2023 08/08 14:35
我忘記說了,我們適用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 08/08 14:35
你好,把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤就可以。
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