問題已解決
公司是一般納稅人,開發(fā)票12萬沒有進(jìn)項,但是發(fā)票跨月作廢了,那要怎么提交報稅呢,紅字發(fā)票是下個月的還是上個月的
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速問速答你好,這個這個月份的話,還是得按照正數(shù)發(fā)票來申報,然后得交納增值稅了,沖紅的紅字發(fā)票,他只能去抵減以后你再填開的這個正數(shù)發(fā)票了,但是沒辦法改變你這個正數(shù)發(fā)票所在的月份呢。
2023 08/06 14:52
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