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#提問#老師跨月的發(fā)票能作廢么?

84784997| 提問時(shí)間:2020 12/14 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,跨月的發(fā)票是無法作廢的? 如果有錯(cuò)誤,只能申請(qǐng)紅沖?
2020 12/14 10:46
84784997
2020 12/14 10:47
可是都已經(jīng)11月的做到11月帳里面了?
鄒老師
2020 12/14 10:51
你好,跨月的發(fā)票是無法作廢的? 如果有錯(cuò)誤,只能申請(qǐng)紅沖? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784997
2020 12/14 11:18
紅沖,我怎么寫分錄?
84784997
2020 12/14 11:19
11月的發(fā)票已經(jīng)入賬報(bào)稅了,現(xiàn)在12月紅沖怎么寫分錄?
鄒老師
2020 12/14 11:22
你好,紅沖的分錄做之前入賬的相反分錄就是了?
84784997
2020 12/14 11:23
怎么寫,第一次操作
鄒老師
2020 12/14 11:23
你好,紅沖收入發(fā)票的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
84784997
2020 12/14 13:06
老師,那我報(bào)稅的時(shí)候還要去更改么,還是不用管,自動(dòng)就過來了?
鄒老師
2020 12/14 13:10
你好,紅沖收入發(fā)票的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 報(bào)稅的時(shí)候就自動(dòng)用正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入申報(bào)了
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