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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,內(nèi)賬7月開具發(fā)票和實(shí)際發(fā)生在5月,怎么做賬?
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速問速答同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等同學(xué)您好,票到了后放到的費(fèi)用憑證下就可以了
2023 08/01 16:57
84784978
2023 08/01 16:58
老師 這是我們開出去的發(fā)票 是收入哦 怎么做賬呢
易 老師
2023 08/01 16:58
學(xué)員朋友您好,不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
易 老師
2023 08/01 16:59
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
84784978
2023 08/01 17:00
老師 內(nèi)賬哦 怎么簡(jiǎn)化下流程呢?謝謝
易 老師
2023 08/01 17:10
與正常開票一樣的分錄可以
84784978
2023 08/01 17:11
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 怎么入賬呢
易 老師
2023 08/01 17:27
你好,可以的, 沒問題
84784978
2023 08/01 17:27
老師 我想知道 7月份開票了 收入是5月份的 我怎么入賬 怎么寫分錄 謝謝
易 老師
2023 08/01 17:29
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
易 老師
2023 08/01 17:30
5月不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,7月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅.無需再編制會(huì)計(jì)憑證
84784978
2023 08/01 17:32
老師 7月無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅,無需編制--- 這句我不理解 ,是需要編負(fù)數(shù) 還是不編 報(bào)稅又是怎么樣?
易 老師
2023 08/01 17:37
只納稅申報(bào)無需編制分錄
84784978
2023 08/01 17:39
老師,我還是不明白,我這個(gè)做賬怎么做
易 老師
2023 08/01 17:51
5月借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
84784978
2023 08/01 17:52
7月份呢 怎么做
易 老師
2023 08/01 17:54
7月份無需編制會(huì)計(jì)分錄
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