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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上個(gè)月采購蔬菜肉,我進(jìn)行的賬務(wù)處理,借方庫存商品126470,貸方其他應(yīng)付款126470,緊接著又做了一筆,借方主營業(yè)務(wù)成本126470,貸方庫存商品126470,這個(gè)月我收到其中9家給我開過來的發(fā)票,共計(jì)116180元,我做的紅沖,借方庫存商品-116180.貸方其他應(yīng)付款-116180,然后還需要怎么處理???
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速問速答借主營業(yè)務(wù)成本-116180
借庫存商品116180
借庫存商品貸其他應(yīng)付款116180
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品116180
2023 07/29 09:15
84784957
2023 07/29 09:17
這是做的幾筆???沒看懂,我其他應(yīng)付賬款明細(xì)得怎么記啊
84784957
2023 07/29 09:18
我之前做的紅沖對(duì)不???
郭老師
2023 07/29 09:22
一共做了三筆啊,第一個(gè)是紅沖暫估的,第二個(gè)是做發(fā)票的,第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的。
84784957
2023 07/29 09:27
怎么兩個(gè)借方?主營業(yè)務(wù)成本還是負(fù)數(shù),庫存商品還是正數(shù),沒有貸方呢?你是省略了么?
麻煩幫我寫全點(diǎn)唄,我這剛開始接受,有點(diǎn)聽不懂
郭老師
2023 07/29 09:28
借方負(fù)數(shù)不就表示貸方嗎?軟件做賬主營業(yè)務(wù)成本,它的發(fā)生額是在借方放到貸方,影響你的科目,余額表和利潤表不一致。
郭老師
2023 07/29 09:28
我沒有省略再好好看一下的,你再仔細(xì)看一下可以嗎?
84784957
2023 07/29 09:38
有點(diǎn)懂了,謝謝
郭老師
2023 07/29 09:41
不用客氣
周末愉快
84784957
2023 07/29 09:42
我的那筆紅沖對(duì)不?
郭老師
2023 07/29 09:45
你好對(duì)的
是正確的
84784957
2023 07/29 09:47
最終還是庫存商品增加了,蔬菜肉實(shí)物沒了都,我啥時(shí)庫存商品減少呢
郭老師
2023 07/29 09:51
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)就是
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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