問題已解決

2017年12月份發(fā)生的一些管理費用已經(jīng)支付了,但取得發(fā)票的發(fā)票日期是2018年1月的,我想把費用放在12月,應該怎么做分錄?

84784982| 提問時間:2018 01/08 22:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018 01/08 22:59
84784982
2018 01/08 23:00
付款是在12月進行的哦
王雁鳴老師
2018 01/08 23:04
您好,不好意思,分錄是,借;以前年度損益調(diào)整,貸;預付賬款,或者其他應收款。
84784982
2018 01/08 23:08
12月份的憑證是先掛賬嗎?我在做所得稅年報的時候,是不是先在明細表上把2017年的報表上的數(shù)據(jù)填上,再把2018年以前年度損益調(diào)科目的余額,在對應的位置做調(diào)減?
王雁鳴老師
2018 01/08 23:14
您好,是的,要先掛賬,借;其他應收款,或者預付賬款,或者直接管理費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收到發(fā)票以后,借;以前年度損益調(diào)整,貸;預付賬款,或者其他應收款。 或者借:管理費用,負數(shù),借;管理費用-正數(shù)。
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