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想請教一下關于印花稅申報事項哈,像我們這種先簽協(xié)議收一部分款或者不收款,后面提供服務后再收尾款的情況下怎么申報繳納印花稅合適呢? 如果不按照收款確認收入的話印花稅又怎么申報 繳納合適呢?

84784976| 提問時間:2023 07/21 17:44
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,這個是按合同一次性交印花稅
2023 07/21 17:45
84784976
2023 07/21 17:46
是教育培訓合同,也需要繳納印花稅嗎
家權老師
2023 07/21 17:48
這個不用交印花稅的哈
84784976
2023 07/21 17:54
有沒有相關文件呢?意思我們不屬于技術合同?
84784976
2023 07/21 17:54
就是技術合同包括哪些呢
家權老師
2023 07/21 17:56
這個是培訓合同,跟技術不沾邊哈
84784976
2023 07/21 18:02
我剛問了,我們公司簽訂的是咨詢合同
家權老師
2023 07/21 18:03
嗯嗯,這個不交印花稅的
84784976
2023 07/21 18:07
打個比方,公司這塊要交,那預收一部分款,是按什么來交印花稅呢
家權老師
2023 07/21 19:52
技術合同是按照合同金額交,跟你預收和實收沒什么關系
84784976
2023 07/21 21:14
好的,懂了,謝謝老師
家權老師
2023 07/21 21:18
不客氣,祝你工作順利
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