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1.申報(bào)過增值稅出現(xiàn)留底,需要做帳務(wù)處理? 怎么做,2.需要結(jié)轉(zhuǎn)留底嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784973| 提問時(shí)間:2023 07/20 09:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 07/20 09:02
84784973
2023 07/20 09:40
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,到年底會(huì)有很多數(shù)值,(1年所有應(yīng)該交的增值稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 07/20 09:43
你好,這個(gè)不需要把這些余額不需要接轉(zhuǎn)平的,平時(shí)正確申報(bào)增值稅就可以了
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