問題已解決
#提問#老師,我單位小規(guī)模上月開具17萬的普票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)給對(duì)方開具的發(fā)票稅號(hào)有一位是錯(cuò)誤的。我單位這個(gè)月直接紅沖發(fā)票再重新給對(duì)方開具就可以對(duì)嗎?已申報(bào)繳稅了,怎么處理?
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速問速答您好,對(duì)的,直接紅沖給對(duì)方就行了,已經(jīng)申報(bào)的話,到下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候可以修改
2023 07/19 10:44
84784950
2023 07/19 10:48
第一季度已申報(bào),不再做修改,也不用辦退稅,直接第二季度修改就可以,是嗎?
小鎖老師
2023 07/19 10:53
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784950
2023 07/19 11:21
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 07/19 11:26
不客氣的祝你耐心
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