問題已解決
把公司辦公室分租給別的公司,款項暫未收到,發(fā)票未開,怎么做分錄?(考慮增值稅)
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速問速答當(dāng)月就要交增值稅嗎?
2023 07/16 20:28
84785000
2023 07/16 20:29
其他業(yè)務(wù)成本怎么算呢?
84785000
2023 07/16 20:35
當(dāng)月就要交增值稅嗎?
84785000
2023 07/16 20:36
這種應(yīng)該掛其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
84785000
2023 07/16 20:37
月報季報都要
84785000
2023 07/16 20:37
增值稅月報
84785000
2023 07/16 20:39
上面的沒明白 意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是吧?
84785000
2023 07/16 20:42
是因為已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用了嗎?
84785000
2023 07/16 20:46
我意思是要不要做其他業(yè)務(wù)成本
84785000
2023 07/16 20:50
我有按月交房租,但是房租進(jìn)費(fèi)用了,這個要做嗎?
84785000
2023 07/16 20:52
對的 但是我現(xiàn)在房租入費(fèi)用了,不知道需不需要再入其他業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
2023 07/16 20:27
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2023 07/16 20:32
不需要用其也業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),費(fèi)用,成本都要可以抵扣的
劉艷紅老師
2023 07/16 20:35
你們是季報還是月報了?
劉艷紅老師
2023 07/16 20:37
掛其他應(yīng)收款好點(diǎn),這個倒沒事
劉艷紅老師
2023 07/16 20:38
那就到下個月初就申報稅了
劉艷紅老師
2023 07/16 20:41
不用特意做這筆分錄,
劉艷紅老師
2023 07/16 20:43
不是的,你做完賬,財務(wù)軟件上有個損益結(jié)轉(zhuǎn),你點(diǎn)了后會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
劉艷紅老師
2023 07/16 20:48
如果你有其他業(yè)務(wù)成本就做,沒有就不用做
劉艷紅老師
2023 07/16 20:51
你是想用房租計入其他業(yè)務(wù)成本,是吧
劉艷紅老師
2023 07/16 20:53
不用呀,直接入費(fèi)用可以的,沒有問題
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