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上個月收到一筆項目錢,做預收賬款嗎,然后這個月收到一個員工報銷單,是為這個項目墊付的,都怎么做賬

84785041| 提問時間:2023 07/16 17:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 貸:預收賬款 報銷單 借:管理費用 貸:其他應付款
2023 07/16 17:42
84785041
2023 07/16 17:42
這個預收賬款什么時候沖掉
劉艷紅老師
2023 07/16 17:43
收到發(fā)票時再沖賬
84785041
2023 07/16 18:23
我收到員工墊付的發(fā)票
劉艷紅老師
2023 07/16 18:27
借:管理費用 貸:其他應付款 這樣做
84785041
2023 07/16 22:00
這個預收賬款我是收到什么樣的發(fā)票把它沖掉
劉艷紅老師
2023 07/16 22:24
你開發(fā)票給別人,確認收入就可以沖了
84785041
2023 07/16 23:30
假如我開發(fā)票給別人,借方是預收賬款,貸方是主營業(yè)務(wù)收入嗎,是這樣做分錄嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 09:28
是的,是的,就是這樣做的
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