問題已解決

老師您好,計提過工資,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時不能再貸:應(yīng)付職工薪酬了吧

84784947| 提問時間:2023 07/14 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16
84784947
2023 07/14 14:18
謝謝老師,那在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,還能貸什么
小菲老師
2023 07/14 14:20
同學(xué),你好 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784947
2023 07/14 14:21
我們公司除了工資,沒有其他成本支出,請問在結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)該怎么做
小菲老師
2023 07/14 14:22
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:管理費用-工資
84784947
2023 07/14 14:48
老師您好,這個報表是哪里出錯了
小菲老師
2023 07/14 14:49
同學(xué),你好 存貨不能為負(fù)數(shù)
84784947
2023 07/14 14:51
存貨是什么原因出現(xiàn)負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 07/14 14:52
同學(xué),你好 你沒有庫存,就賣出去了
84784947
2023 07/14 14:55
我做的是:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
小菲老師
2023 07/14 14:55
同學(xué),你好 什么意思?? 這是你購買的時候分錄?
84784947
2023 07/14 14:56
我們是有4萬元的廣告服務(wù)費收入,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),就做了一筆入庫
小菲老師
2023 07/14 14:57
同學(xué),你好 你這個是虛做成本,不能這樣做
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