問題已解決

小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的固定資產(chǎn)清理賣虧了正體的分錄怎么寫

84785031| 提問時(shí)間:2023 07/14 11:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 二、繳納相關(guān)的增值稅及增值稅附加稅,分錄是 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 三、收到處置款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 四、處置后的利得或損失,分錄是: 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:固定資產(chǎn)清理 或者是: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外支出
2023 07/14 11:35
84785031
2023 07/14 11:39
增值稅申報(bào)表上的收入和賬面對(duì)不上怎能操作
劉艷紅老師
2023 07/14 11:40
為什么會(huì)不一樣了?是賬上多了嗎?
84785031
2023 07/14 11:41
申報(bào)表是根據(jù)開出去票的金額算收入
劉艷紅老師
2023 07/14 11:41
你們計(jì)提是怎么算的了
84785031
2023 07/14 11:41
賬面上是賣虧了,是沒有收入的
劉艷紅老師
2023 07/14 11:41
現(xiàn)是賬上多計(jì)提了,是吧
劉艷紅老師
2023 07/14 11:42
那就是賬上沒有計(jì)提增值稅,你補(bǔ)計(jì)提下
84785031
2023 07/14 11:43
因?yàn)槲姨幹觅Y產(chǎn)開票出去了,申報(bào)表上就顯示我有這一筆收入
84785031
2023 07/14 11:45
但是我賬上是放固定資產(chǎn)清理,沒有收入
劉艷紅老師
2023 07/14 11:45
這種如果賣虧也是免稅的
84785031
2023 07/14 11:45
稅是對(duì)上的,收入對(duì)不上
84785031
2023 07/14 11:46
真的是我說東你說西
劉艷紅老師
2023 07/14 11:51
這個(gè)不一致沒事的,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)出售除了有收益的部分進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,其他都不從收入賬上走。而增值稅的銷售額是按銷項(xiàng)稅進(jìn)行反算的。這個(gè)沒關(guān)系,賬不用調(diào)整。稅務(wù)局如果有疑義,寫個(gè)說明給他就好了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~