當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師填報(bào)增值稅附表一的時(shí)候發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額比我賬上的銷項(xiàng)稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你要做營業(yè)外支出就可以的。
2023 07/14 09:31
84784950
2023 07/14 09:34
老師你的意思是我交稅的時(shí)候做一個(gè)分錄借應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
84784950
2023 07/14 09:34
老師你的意思是我交稅的時(shí)候做一個(gè)分錄借應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
郭老師
2023 07/14 09:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784950
2023 07/14 09:38
謝謝老師,我現(xiàn)在的情況是進(jìn)項(xiàng)多,不用交增值稅,怎么處理啊
郭老師
2023 07/14 09:39
你好,那就不用處理,你交稅的時(shí)候再做營業(yè)外支出就行。
閱讀 499