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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛進(jìn)入一家公司,庫存數(shù)據(jù)不對,之前會(huì)計(jì)建的期初數(shù)據(jù)不對,應(yīng)收應(yīng)付也不對,現(xiàn)在要怎么做才能弄平把這些都弄平
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速問速答你好
這個(gè)比較麻煩,你差額部分,放到以前年度損益調(diào)整科目里面的
2023 07/13 21:10
84785001
2023 07/13 21:41
老板說以前建的賬不用了重新?lián)Q賬來建這樣可以嗎?
王超老師
2023 07/13 21:43
可以 的,你這個(gè)就是重新做了
84785001
2023 07/13 21:45
那就好,謝謝
王超老師
2023 07/13 21:55
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
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