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加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢

84784981| 提問時(shí)間:2023 07/13 20:41
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 、企業(yè)繳納增值稅并加計(jì)抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款、其他收益。 企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí):借:其他收益,貸:本年利潤。
2023 07/13 20:43
84784981
2023 07/13 20:46
老師,不做抵減呢?借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,其他收益這個(gè)科目要加上去嗎?
王超老師
2023 07/13 20:51
已經(jīng)做了啊,進(jìn)入其他收益科目的
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