問題已解決

老師我們材料已經(jīng)付款了,但是票對方要下個月開,那我們是不是可以暫估一個成本,然后他下個月開給我們票?

84784985| 提問時間:2023 07/13 20:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你收到材料了 先做暫估 ;借原材料-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票做 ;? 借原材料 ; 進項稅貸? 原材料-暫估??
2023 07/13 20:07
84784985
2023 07/13 20:10
暫估原材料能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
meizi老師
2023 07/13 20:14
你銷售出去; 可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的?
84784985
2023 07/13 20:16
我直接借:原材料還是主營業(yè)務(wù)成本嗎?貸應(yīng)付帳款?
84784985
2023 07/13 20:25
怎么寫分錄呢老師
meizi老師
2023 07/13 20:34
你好; 先走原材料; 在去銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 ;??
84784985
2023 07/13 20:34
本月是有開票的,
meizi老師
2023 07/13 20:36
你好; 有開票? 那就正常紅沖暫估; 調(diào)整銷售成本即可?
84784985
2023 07/13 20:36
直接轉(zhuǎn)成本嗎?原材料呢
meizi老師
2023 07/13 20:45
?你好; 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料-暫估??
84784985
2023 07/13 20:46
先是姐原材料 貸應(yīng)付賬款 開票了,,然后借主營成本 貸原材料嗎
meizi老師
2023 07/13 20:53
你好; 對 ; 銷售出去就這樣走??
84784985
2023 07/13 20:54
但是我們是進的材料,
meizi老師
2023 07/14 08:58
你好; 對的;先暫估原材料 ;銷售后 在做銷售成本的暫估結(jié)轉(zhuǎn)
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