問題已解決
老師,我剛申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì),少申報(bào)了5萬,并且已經(jīng)扣了增值稅,我現(xiàn)在是要作廢申報(bào)表,還是更正呢,申報(bào)正確的數(shù)據(jù)后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現(xiàn)嗎,會(huì)不會(huì)重復(fù)交增值稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好; 你去修改申報(bào)表 ; 你是? 6月增值稅少報(bào)了是嗎 ? 你是月報(bào)還是季報(bào)的??
2023 07/13 11:18
84785037
2023 07/13 11:20
6月增值稅少報(bào)了
問題是現(xiàn)在報(bào)表填好了,但是我不清楚剛交的稅要不要在表上填,不然我怕等下繳納稅額的時(shí)候又要重新按表里數(shù)據(jù)交,那剛申報(bào)錯(cuò)的交稅款怎么辦呢
meizi老師
2023 07/13 11:23
你好;現(xiàn)在申報(bào)期 ;你直接去作廢重新報(bào)或者更正即可? ?
84785037
2023 07/13 11:24
那最后交稅金額,會(huì)直接減去之前交過的部分嗎,不然我就多交稅了啊,
meizi老師
2023 07/13 11:26
你好; 是會(huì)抵減 預(yù)交的?
84785037
2023 07/13 11:27
要填在表上嗎
meizi老師
2023 07/13 11:31
你好;自動(dòng)出來的; 不用你寫; 除非沒有出來的; 你手動(dòng)寫去 抵減? ?
84785037
2023 07/13 11:38
手寫在哪個(gè)表那欄呢
meizi老師
2023 07/13 11:39
你好; 預(yù)交欄次; 你注意看有一個(gè)預(yù)交欄次? ?
閱讀 79