問(wèn)題已解決

老師,我們小規(guī)模公司新開(kāi)的,這個(gè)季度未達(dá)到起征點(diǎn),都是未開(kāi)票收入沒(méi)做價(jià)稅分離,我是不是應(yīng)該計(jì)提增值稅?然后再怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 19:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,先這樣調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023 07/12 19:59
84785017
2023 07/12 20:08
附加稅也免了用做賬嗎?
鄒老師
2023 07/12 20:09
你好,附加稅減半了,就不需要做分錄了?
84785017
2023 07/12 20:10
不是減半吧?沒(méi)有增值稅也沒(méi)有附加稅了
鄒老師
2023 07/12 20:12
你好,附加稅免了,就不需要做分錄(抱歉,打錯(cuò)字了)
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