問題已解決

麻煩問一下客戶付貨款后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題,要求我們賠償3000元,這如何做賬?會(huì)涉及到稅嗎 對(duì)方不開票紅沖

84784970| 提問時(shí)間:2023 07/12 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2023 07/12 13:52
84784970
2023 07/12 14:15
可以正常稅前扣除是吧?需要什么附件,麻煩老師了
郭老師
2023 07/12 14:16
你好,做營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的,用銀行回家來做。
84784970
2023 07/12 14:30
我們賠償?shù)目蛻?,?yīng)該是營(yíng)業(yè)外支出吧?可以稅前扣除是吧
郭老師
2023 07/12 14:31
你好,不可以的 折讓得開負(fù)數(shù)發(fā)票才行
84784970
2023 07/12 14:41
不是折讓,是賠償 客戶已經(jīng)把貨款都付完了
郭老師
2023 07/12 14:43
你好,不就是質(zhì)量問題嗎?質(zhì)量問題就是銷售折讓。
84784970
2023 07/12 14:50
我感覺應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外支出呢
郭老師
2023 07/12 14:51
你好,質(zhì)量問題,它屬于銷售折讓,應(yīng)該是紅沖,你的收入開負(fù)數(shù)發(fā)票,你現(xiàn)在不開就做營(yíng)業(yè)外支出,可以的,匯算清繳納稅調(diào)增就是了。
84784970
2023 07/12 15:09
有賠償合同和收據(jù)也不可以稅前扣除嗎
郭老師
2023 07/12 15:10
對(duì)的,是的,是這么做的。
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