問題已解決
老師,請問,我之前期的社保費和工資都是一起計提的,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計提呢?
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速問速答同學,我們也是這樣的分錄,不用分開
2023 07/11 11:51
84785000
2023 07/11 11:53
那怎么統(tǒng)計,管理費用工資那部分和社保部分的總額呢?
venus老師
2023 07/11 11:54
同學,你在設(shè)置應(yīng)付職工薪酬——社保 里面就是呀
84785000
2023 07/11 11:58
好的,謝謝!還有請問,同事費用報銷,我都是:借:費用,貸:銀行存款,那我要怎么調(diào)整,到可以統(tǒng)計每個同事的報銷費用總額呢?
venus老師
2023 07/11 12:42
這個你只能做費用臺賬,
84785000
2023 07/11 12:45
好的 謝謝
venus老師
2023 07/11 12:45
好的呢同學祝你生活愉快
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