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老師,公司去年暫估了成本44萬 ,匯算清繳調(diào)增了 19萬 ,交了所得稅款;5月31日收到成本票 ,請問賬務(wù)處理是沖紅44萬呢,還是沖44-19=25萬,賬務(wù)處理怎么做呀?謝謝

84784952| 提問時間:2023 07/11 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!全部紅沖,然后按正確的發(fā)票金額再做一次
2023 07/11 10:51
84784952
2023 07/11 10:51
老師,公司去年暫估了成本44萬 ,匯算清繳調(diào)增了 19萬 ,交了所得稅款;5月31日收到成本票 ,請問賬務(wù)處理是沖紅44萬呢,還是沖44-19=25萬,賬務(wù)處理怎么做呀?謝謝,公司是小規(guī)模 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有“以前年度損益調(diào)整”科目 ,一般用“利潤分配-未分配利潤”科目
宋生老師
2023 07/11 10:54
你好!你收到了成本票,是收到了44萬嗎
84784952
2023 07/11 11:00
差不多,第1步做了補提了補交的所得稅:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 就是不知道第二步?jīng)_紅部分的分錄
84784952
2023 07/11 11:02
收到的發(fā)票是今年的1-5月的發(fā)票,有幾張,不知道是要沖紅去年暫估的44萬 ,還是只沖紅44 -19(匯算清繳調(diào)增部分)=25萬
宋生老師
2023 07/11 11:03
你好!就是不知道第二步?jīng)_紅部分的分錄,第二部只看最終要交多少所得稅,就做對應(yīng)分錄。跟暫估其實關(guān)系不大,是看最終所有的項目的累計,比如福利,招待費的調(diào)整
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