問題已解決
老師,公司三月注冊,公司叫別人申報企業(yè)所得稅工資這里填0的,整個表全部0數據,我是六月接手全部賬都是我做,之前沒有做賬的,只報了一個個稅是有數據的,我做賬要做3月工資進去嗎?
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速問速答您好,您是從您接手的月份開始進行賬戶處理,前面的不用管。
2023 07/10 15:23
84784983
2023 07/10 16:42
我這個相當于前面的賬也是我做的,我要補456的賬,只是3月別人報了個稅,其他什么都沒有做
玲老師
2023 07/10 16:45
你好,那您前面的賬沒有做的要補上,然后和申報系統(tǒng)要對上。
84784983
2023 07/10 16:51
可是報稅的時候又沒有填工資數據
84784983
2023 07/10 16:57
老師,成本票要做借應交稅費-進項稅嗎?我有點暈了
玲老師
2023 07/10 16:59
那如果你瞌睡申報有錯誤
那如果你個稅申報有錯誤,可以更正申報。
玲老師
2023 07/10 16:59
如果你是一般納稅人,一般計稅的,取得專用發(fā)票可以抵扣,可以進入進項。
84784983
2023 07/10 18:59
小規(guī)模,成本票取得時,分錄:借:管理費用 貸:銀行存款還是借:管理費用? 借:進項稅? 貸:銀行存款?
84784983
2023 07/10 19:02
個稅申報沒有錯,三月本來就有工資的,這個公司三月開的戶叫別人申報個稅都有做工資的,沒有其他業(yè)務增值稅所得稅就0申報了
玲老師
2023 07/10 19:16
第1個分錄時沒有進項,因為小規(guī)模不能抵扣進項。
個人所得稅沒有錯,那就不用調整。
增值稅沒有收入零申報。
然后所得稅就按利潤表的數據填寫申報。
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