問題已解決
老師,你好, 賬務的應交稅費和增值稅納稅申報表的應交稅費,對不上,我發(fā)現(xiàn)賬務的進項少于增稅納稅申報表的進項,我怎么做調整呢
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速問速答你好,需要查明差異的原因,然后做相應的調整處理
使得賬面和申報表一致?
2023 07/10 14:18
鄒老師
2023 07/10 14:20
你好,很多年前的,也是這樣的處理方法啊?
鄒老師
2023 07/10 14:23
你好,不管多少金額的差異,都是這樣處理(需要查明差異的原因,然后做相應的調整處理?)
鄒老師
2023 07/10 14:29
你好,用申報表和賬面數(shù)據(jù)比較,查明差異原因,然后做相應的調整分錄,這個就是調整的方法啊?
鄒老師
2023 07/10 14:34
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
84785013
2023 07/10 14:19
很多年前的呢
84785013
2023 07/10 14:22
只有100多元的金額差異呢,
84785013
2023 07/10 14:28
那我如何去追溯呢
84785013
2023 07/10 14:33
是我們的進項金額入錯了
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