問題已解決

老師,中間建賬,錄好期初數(shù)的時(shí)候,為什么差異是通過本年利潤未分配利潤來平衡的

84784998| 提問時(shí)間:2023 07/09 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2023 07/09 17:50
84784998
2023 07/09 18:05
老師能具體點(diǎn)嗎?首先是用本年利潤未分配利潤平衡的吧?
冉老師
2023 07/09 18:13
是的 借本年利潤 貸未分配利潤
84784998
2023 07/09 18:13
我是用一個(gè)科目平衡的,沒有借貸啊
冉老師
2023 07/09 18:15
你是期初導(dǎo)入嗎,學(xué)員,差額直接計(jì)入未分配利潤
84784998
2023 07/09 18:16
為什么是未分配利潤,老師
冉老師
2023 07/09 18:17
因?yàn)檫@個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表科目
84784998
2023 07/09 18:27
這個(gè)我還是不理解啊,資產(chǎn)負(fù)債表科目很多啊
冉老師
2023 07/09 18:35
是的,但是利潤一般都是在未分配利潤這個(gè)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~