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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?是借:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅? 然后繳納時(shí)候在做另外的分錄?
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速問速答您好, 沒錯(cuò)的 就是這么做的
2023 07/06 12:20
84785010
2023 07/06 14:01
老師,本月還有280的金稅盤可以遞減,分錄是不是這么做 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-遞減稅款 貸:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)).這個(gè)操作之后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額應(yīng)該是按照減去280的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照原來 的金額結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2023 07/06 14:04
對,按照減去280的金額以后抵的
84785010
2023 07/06 14:23
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是按照減去280之后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2023 07/06 14:25
對哦是? 需要這么做的
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