問題已解決
請問,本月有銷項稅額10000元,沒有進(jìn)項稅額,但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師,請問完整的分錄是不是就是: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000
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速問速答你好;是的;? ? ?你之前留抵進(jìn)項稅是怎么走的科目 。正常是都留抵? ?應(yīng)該是做? :借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 10000
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000? ;然后抵減留抵進(jìn)項稅假如在未交增值稅貸方去; 你在做賬? ?借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000??
?次月繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 5000貸銀行存款5000? ? ?
2022 03/15 14:19
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