問題已解決

上年度11月代開有一張專票,然后當(dāng)時(shí)開具是已經(jīng)扣了增值稅稅款了,然后12月有誤,又代開沖紅了,今年第一季度修改了增值稅申報(bào)表,然后申請(qǐng)了退稅,4月份收到退回稅款,怎么做賬

84784984| 提問時(shí)間:2023 07/05 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 退的什么稅
2023 07/05 15:26
84784984
2023 07/05 15:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、退的增值稅和城建稅
樸老師
2023 07/05 15:39
同學(xué)你好金額大嗎
84784984
2023 07/05 16:07
3、4千,這個(gè)需要怎么做分錄
樸老師
2023 07/05 16:18
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅
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