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老師,給對方企業(yè)開的增值稅專票(水費和電費),但付款時少付,出現(xiàn)這種情況怎樣做會計分錄呢?稅款已交
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速問速答您好,少收到錢了是嗎 對方不付了嗎
2023 07/05 14:14
84784980
2023 07/05 14:16
對方還付,但是跨月了
東老師
2023 07/05 14:16
哦 暫時計入應收賬款里面
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老師,給對方企業(yè)開的增值稅專票(水費和電費),但付款時少付,出現(xiàn)這種情況怎樣做會計分錄呢?稅款已交
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