問(wèn)題已解決

老師,我們派遣人員的工資是作為勞務(wù)費(fèi)支出的,那么他們2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 12:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi); 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);? 借?應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);貸銀行存款??
2023 07/05 12:35
84785019
2023 07/05 12:46
他們的工資不是從職工薪酬走的,是從管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)直接出的,也可以這樣計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
meizi老師
2023 07/05 12:50
你好; 那如果是勞務(wù)費(fèi)? 、這部分不計(jì)提3的?
84785019
2023 07/05 12:51
但是我們又要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)給勞務(wù)公司
84785019
2023 07/05 12:52
那這要怎么支出
meizi老師
2023 07/05 12:52
你好 ;? ? 應(yīng)該是對(duì)方做了員工;對(duì)方產(chǎn)生了。 所以找你收取吧??
84785019
2023 07/05 12:54
應(yīng)該是的,就是派遣人員的工會(huì)福利由派遣公司發(fā)放,然后我們要負(fù)擔(dān)單位承擔(dān)的那部分
84785019
2023 07/05 12:54
那么要怎么做賬呢
meizi老師
2023 07/05 12:55
那這部分對(duì)方會(huì)給你開(kāi)票不?
84785019
2023 07/05 12:56
會(huì)的,開(kāi)收據(jù)或者發(fā)票
meizi老師
2023 07/05 12:56
那你就一起記入管理費(fèi)用去 ;? ?記入管理費(fèi)用- 勞務(wù)費(fèi)一起??
84785019
2023 07/05 12:59
那這個(gè)月做錯(cuò)了,已經(jīng)計(jì)提了怎么辦
meizi老師
2023 07/05 13:00
你好; 紅沖了就行了。在按正確的做? ?
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