老師我們公司付6月電費(fèi)一共是228000元,但是開(kāi)票日期是6月份的金額是22000元,少開(kāi)的8000元開(kāi)票日期是7月4號(hào)了,這個(gè)分錄做: 借:管理費(fèi)用 207547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12452.83 貸:銀行存款 220000 跨月的部分做: 借:預(yù)付賬款 8000 貸:銀行存款 8000 7月做分錄時(shí)做: 借:管理費(fèi)用 7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 452.83 貸:預(yù)付賬款 8000 這樣做可以嗎?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2023 07/05 11:08
閱讀 226
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 支付房租分錄:借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。收到房租發(fā)票分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,每月攤銷(xiāo)房租分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租。老師我這是哪里做錯(cuò),就是感覺(jué)不對(duì),但不知道哪里不對(duì) 291
- 老師,預(yù)付的錢(qián),分錄可以做 借預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 稅費(fèi)部分是這樣做吧? 206
- 你好..我們因?yàn)榍捌谡邌?wèn)題退2022年1-7月份了水利建設(shè)8000元..我做了一筆: 借:稅金及附加-8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-水利 -8000 這樣可以嗎 272
- 老師10月付了1000萬(wàn)的工程款。當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 11月份收到了600萬(wàn)的發(fā)票。做 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 600萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎? 322
- 老師好,我們是一般納稅人。今年5月份付的房租 做賬是:借預(yù)付賬款 貸銀行存款; 從6月份開(kāi)始攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款; 9月份收到房租專(zhuān)用票,做賬是:借管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款。 這樣做了之后預(yù)付賬款,現(xiàn)在是負(fù)的,老師這筆賬錯(cuò)在哪里呢? 405
最新回答
查看更多- 老師,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說(shuō)后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 21小時(shí)前
- 你好老師,我們公司繳納了一筆水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入,計(jì)入什么科目,銀行支付的。 昨天
- 根據(jù)最新的印花稅法: 印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 20天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 20天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容