問題已解決
老師,請問下,去年的工資成本做多了16000元,今年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)調(diào)整補稅了。這個分錄在今年要怎么做呢?
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速問速答你好 這個是計提后有發(fā)放嗎?
2023 07/05 11:02
來來老師
2023 07/05 11:05
如果發(fā)了
1所屬期是去年,更正之前匯算清繳申報
2所屬期是今年,沖銷去年計提,今年再計提
如果沒發(fā)
沖銷去年計提
84785044
2023 07/05 11:06
有的,現(xiàn)在在追回來,財務(wù)發(fā)錯了
來來老師
2023 07/05 11:16
關(guān)于:“有的,現(xiàn)在在追回來,財務(wù)發(fā)錯了”
也就是實際是沒有發(fā)?
實際應(yīng)是0?
84785044
2023 07/05 11:21
實際上是發(fā)放了。所屬期是屬于去年的,去年計提并發(fā)放了。今年做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)的,重新補稅了。這筆費用的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
來來老師
2023 07/05 11:29
你好?
如果是去年計提
所屬期是去年
也發(fā)了
那么賬目上不用分錄
您補稅了 是企業(yè)所得稅嗎?
是企業(yè)所得稅的話
這個如果多交了 可以找稅局改表 申請退稅
如果是個人所得稅? 這個
把個稅單獨提出讓個人補回來
借:其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
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