問題已解決
購買方收到紅字專票怎么做賬
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速問速答您好,把原來藍字發(fā)票的憑證分錄復制一下,金額按紅字發(fā)票改,并用負數(shù)表示。
2023 07/04 18:15
84784998
2023 07/04 18:16
用到進項稅額轉出這個科目嗎?
84784998
2023 07/04 18:17
那結轉增值稅分錄怎么做呢?
廖君老師
2023 07/04 18:19
您好,不好意思,原憑證分錄里進項稅,改到貸方? 應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出
增值稅不需要每月都結轉,年末結轉一次就可以了,您一定要結轉
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出? ?貸:應交稅金-未交增值稅
廖君老師
2023 07/04 18:22
您好,方向不對,更正分錄
借:原材料等 (負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 (負) 貸:應付賬款 (負)
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 (負) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅 (負)
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
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