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老師:麻煩問(wèn)下,無(wú)票收入填第10行,免稅額是填第20行嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/04 14:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;不超過(guò)30萬(wàn)普票; 是在10欄次報(bào)免稅的 ;? ?是的?
2023 07/04 14:33
84784958
2023 07/04 14:38
免的增值稅填在第幾行呢
84784958
2023 07/04 14:40
無(wú)票收入是113861.46 這個(gè)免交的稅額1138.54填在哪呢
meizi老師
2023 07/04 14:40
你好; 在10欄次報(bào)免稅的;? ?就寫(xiě)這個(gè)欄次? ?
meizi老師
2023 07/04 14:40
你好; 在10欄次報(bào)免稅的;? ?就寫(xiě)這個(gè)欄次? ?
84784958
2023 07/04 14:52
免的稅額我應(yīng)該填在哪呢
meizi老師
2023 07/04 14:54
開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,將開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額10欄次 ”相關(guān)欄次;如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
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