問題已解決

老師,請(qǐng)問小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)采購商品時(shí),先打款,第二天對(duì)方發(fā)貨,然后沒開發(fā)票給我,我打款過去收到貨物的時(shí)候要怎么做帳?

84784963| 提問時(shí)間:2023 07/04 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2023 07/04 11:17
84784963
2023 07/04 11:20
那假如下個(gè)月對(duì)方把所欠我們的發(fā)票全部開出來以后呢?我要做什么分錄?
玲老師
2023 07/04 11:24
你好,把前面這個(gè)分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84784963
2023 07/04 11:32
要把前面你說的兩個(gè)分錄都沖紅嗎?還是只沖一個(gè)?
玲老師
2023 07/04 11:37
預(yù)付款的不用紅沖沖第2個(gè)就叫紅沖。
84784963
2023 07/04 11:52
你好,上個(gè)財(cái)務(wù)把帳戶里一個(gè)季度的利息收入這樣做分錄對(duì)嗎?是每次有利息收入都這樣做嗎?
玲老師
2023 07/04 11:54
你好 可以這樣處理的?
84784963
2023 07/04 11:55
不應(yīng)該是一借一貸嗎?她這樣寫在借方的負(fù)數(shù),是不是可以理解為,直接沖減月末發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用啊?
84784963
2023 07/04 11:57
假如我不想把分錄金額寫成負(fù)數(shù),那可不可以直接做分錄: 借:銀行存款0.85 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用.085. 可以這樣做嗎?
玲老師
2023 07/04 12:00
因?yàn)椤\浖鲑~財(cái)務(wù)費(fèi)用寫在貸方取不到數(shù)。
84784963
2023 07/04 14:23
這樣啊?那月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是在貸方嗎?
玲老師
2023 07/04 14:26
你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)是從反方向結(jié)轉(zhuǎn)過去的,對(duì)的軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
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