問(wèn)題已解決

老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是不是我付的款多了,這個(gè)要怎么調(diào)呢?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/04 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 是的; 說(shuō)明是其他應(yīng)收款了。 你會(huì)收回來(lái)不??
2023 07/04 10:42
84784998
2023 07/04 10:43
不收回來(lái)的
meizi老師
2023 07/04 10:48
你好; 那你這個(gè)不是就壞賬了。借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款?
84784998
2023 07/04 10:51
是這樣的老師,有一筆兩萬(wàn)我公司要 付給高校的學(xué)費(fèi) ?但是這筆費(fèi)用高校不給開發(fā)票 ? ?我就想著用其他應(yīng)付款 。這種的話不給開發(fā)票但是用公戶支付的要怎么做賬更好呢
meizi老師
2023 07/04 10:53
好;你這個(gè)暫估做賬了。為啥走往來(lái)科目;不合理的?
84784998
2023 07/04 10:53
那是用什么科目最好呢
meizi老師
2023 07/04 10:55
你好;? 看你科目; 如果你不想用其他應(yīng)付款做負(fù)數(shù); 你就用其他應(yīng)收款掛著;是最好的??
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