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5月底做完匯算清繳后記賬是這樣嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2023 07/03 11:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。然后最后把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023 07/03 11:43
84784949
2023 07/03 11:49
就是這樣是嗎?然后就可以結(jié)賬對(duì)吧?
玲老師
2023 07/03 12:04
就是把以前年度損益調(diào)整反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就對(duì)了。
84784949
2023 07/03 13:43
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師,是要這樣連續(xù)記在一個(gè)憑證上嗎?
玲老師
2023 07/03 15:08
是的,這樣處理就對(duì)了。
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