問(wèn)題已解決

老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 11:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你要調(diào)分錄的; 就是資產(chǎn)多了。 負(fù)債少了的意思是嗎??
2023 07/03 11:22
84784972
2023 07/03 11:24
是的。把其他應(yīng)付款貸方正數(shù)錄成其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。
meizi老師
2023 07/03 11:24
你好; 你做 ;借其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸其他應(yīng)付款??
84784972
2023 07/03 11:27
老師,明白了。謝謝老師
meizi老師
2023 07/03 11:28
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~