問題已解決
老師 我銷售收入開票沒有超過季度30萬 ,產(chǎn)生的增值稅額進行銷項稅額減免的分錄怎么做呀
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速問速答您好, 直接計入營業(yè)外支出
2023 07/02 10:25
劉艷紅老師
2023 07/02 10:25
不好意思,打錯了,直接計入營業(yè)外收入
84784953
2023 07/02 10:28
這個摘要咋寫呢 是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 稅收減免?
劉艷紅老師
2023 07/02 10:29
是的,你這樣寫沒有問題的
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