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老師。我這個銷項(xiàng)稅額科目余額表和納稅申報表不一致。是不是做錯了呀?但是收入是對上了的

84784951| 提問時間:2023 06/29 15:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你? ?把增值稅下面的明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn) 到未交增值稅借貸方去 ; 你還有哪些明細(xì)科目;
2023 06/29 15:41
84784951
2023 06/29 15:48
剛發(fā)現(xiàn)了,我有簡易計(jì)稅。那最后還是差4分錢
meizi老師
2023 06/29 15:53
你好; 那看下是不是因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的; 有尾差 是可以的?
84784951
2023 06/29 16:33
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,用不用先做預(yù)提
meizi老師
2023 06/29 16:40
你好 ;? 需要的; 計(jì)提下分錄??
84784951
2023 06/29 17:43
接所得稅費(fèi)用?
meizi老師
2023 06/29 17:51
對的; 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
84784951
2023 06/29 18:28
但是所得稅費(fèi)用就總有余額
meizi老師
2023 06/29 18:33
好; 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去; 這個是損益科目的哇??
84784951
2023 06/29 19:12
是啊,但是科目余額表上總有這個所得稅費(fèi)用。還有利潤表上。影響我季度算企業(yè)所得稅
meizi老師
2023 06/29 19:15
科目余額表是發(fā)生了肯定會有這個金額體現(xiàn)的; 利潤表? 里面 自己根據(jù)這個所得稅的金額去填寫; 不會有問題的?
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