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老師,公賬轉(zhuǎn)個(gè)人的,是給我們代加工的,不開票給我們,我怎么做賬?怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785031| 提問時(shí)間:2023 06/26 13:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,正常做賬,只是不能抵稅
2023 06/26 13:08
84785031
2023 06/26 13:09
怎么做會(huì)計(jì)分錄
劉艷紅老師
2023 06/26 13:10
借:成本/費(fèi)用 貸:銀行存款
84785031
2023 06/26 13:11
借生產(chǎn)成本-加工費(fèi) 貸銀行存款?
劉艷紅老師
2023 06/26 13:12
是的,可以計(jì)入這個(gè),但是不能抵稅
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