問題已解決

老師,想問一下,我們現(xiàn)在是一般納稅人了,我們需要進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng),是不是我們銷售的時候開票得開增值稅專用發(fā)票才能抵扣呢

84784952| 提問時間:2023 06/26 11:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!不是的,普通發(fā)票,或者不開發(fā)票也可以
2023 06/26 11:35
84784952
2023 06/26 11:36
那我們要用進(jìn)項(xiàng)抵扣是不是收供貨商的票得是專票才能抵扣呢
宋生老師
2023 06/26 11:41
你好!是的,進(jìn)項(xiàng)必須專票,銷項(xiàng)可以隨意
84784952
2023 06/26 15:01
好的,老師。還想問一下,我們六月份開銷售時給客戶開增值稅發(fā)票,但是我們六月份沒有收到增值稅專用發(fā)票,可不可以在7月份申報的時候用7月份收到的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣呢
宋生老師
2023 06/26 15:02
你好!不可以,抵扣不了了
84784952
2023 06/26 15:04
只能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開票時間為銷項(xiàng)發(fā)票開票時間同個月份的才可以嗎
宋生老師
2023 06/26 15:04
你好!同一個月或者之前
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~