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老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內(nèi)銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢

84785007| 提問時間:2023 06/26 09:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 比如?生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023 06/26 09:28
84785007
2023 06/26 10:44
收到,謝謝老師!公司正好是生產(chǎn)企業(yè)。
meizi老師
2023 06/26 10:47
你好;? 那你參考下計算;? 不客氣的??
84785007
2023 06/26 10:51
老師,還想問下,那退稅的金額不減去嗎
meizi老師
2023 06/26 10:59
你好;? 這個地方是不減去的; 不減去
84785007
2023 06/26 11:20
好的老師,那老師增值稅稅負率,空調(diào)制造業(yè),一般是2%嗎
meizi老師
2023 06/26 11:24
你好;? 是的; 一般不低于2 %左右的?
84785007
2023 06/26 11:39
嗯嗯,好來,謝謝您!
meizi老師
2023 06/26 11:41
不客氣的; 滿意請給予評價?
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