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2、L公司為增值稅一般納稅人,2021年1月銷項(xiàng)稅額合計(jì)200萬元,進(jìn)項(xiàng)稅瓤210萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬元,上期留抵稅額5萬,則月末的賬務(wù)處理票() A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬 B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 C借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬D.借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5方

84785042| 提問時(shí)間:2023 06/26 00:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 選擇第二個(gè)的
2023 06/26 00:35
84785042
2023 06/26 00:57
好的謝謝
郭老師
2023 06/26 00:59
不用客氣,早點(diǎn)休息
84785042
2023 06/26 01:03
為啥不是選D呢
郭老師
2023 06/26 07:33
因?yàn)槟氵@個(gè)留底上個(gè)月已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額了, 所以你這個(gè)月只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),加了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就可以的
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