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你好 跟個人簽的合同為稅后勞務(wù)報酬,請問讓個人開發(fā)票的金額怎么確定?

84784957| 提問時間:2023 06/21 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下這個發(fā)票需要企業(yè)代扣代繳吧,如果是代扣代繳的話,簽訂的合同多少讓他開加稅合計的多少就可以的,其他的稅款你們單位來承擔(dān)就行。
2023 06/21 09:51
84784957
2023 06/21 15:07
比如簽的稅后10000的合同,讓個人開發(fā)票的金額是多少呢?申報個稅的金額是多少呢?
郭老師
2023 06/21 15:11
讓對方開加稅,合計1萬,然后繳納的稅款你們單位額外支付給他,如果他開發(fā)票包含著稅款的話,你單位申報又會額外產(chǎn)生一筆稅款的。
郭老師
2023 06/21 15:11
對于是對方產(chǎn)生的稅款,你們單位給他承擔(dān)了。
84784957
2023 06/21 15:16
申報勞務(wù)個稅不是稅后轉(zhuǎn)為稅前嗎?
郭老師
2023 06/21 15:18
你好,他是按照不含稅的金額,不含增值稅的金額繳納。
84784957
2023 06/21 15:22
所以稅后一萬勞務(wù)費,發(fā)票金額應(yīng)該開多少呢?
郭老師
2023 06/21 15:27
開票金額-(開票金額*80%*20%=1萬 求開票金額就可以的, 這個開票的金額乘以1.01是發(fā)票的價稅合計。
84784957
2023 06/21 15:28
明白了 謝謝
84784957
2023 06/21 15:28
如果個人不能提供發(fā)票是不是匯算清繳要調(diào)增,不影響做賬吧?
郭老師
2023 06/21 15:29
對的,是的,不影響做賬的。
84784957
2023 06/21 15:30
增值稅 印花稅 個稅都由我公司承擔(dān),賬務(wù)上怎么做?
郭老師
2023 06/21 15:35
借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
郭老師
2023 06/21 15:35
自去交納稅,調(diào)增就可以了,不允許抵扣。
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